Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 1 | R$ 339.012.000,00 |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 1 | R$ 281.581.200,00 |
| ALBATROZ SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA | 1 | R$ 176.558.148,70 |
| INCREBASE CONSTRUTORA LTDA | 3 | R$ 82.378.877,05 |
| ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 2 | R$ 82.069.900,79 |
| GRIFFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 2 | R$ 70.248.000,00 |
| HAMILTON DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 1 | R$ 62.384.378,72 |
| CONSORCIO HJZ ENERGIA USP-CB | 1 | R$ 55.769.000,00 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 19.482 | R$ 2.775.881.485,11 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Encerra | Objeto | Modalidade | Estimado |
|---|---|---|---|
| 07/10/2026
encerra hoje
|
Levantamento planialtimétrico e sondagem das áreas do Parque Esporte para Todos e da área | Pregão - Eletrônico | R$ 37.175,48 |
| 07/10/2026
encerra hoje
|
REGISTRO DE PREÇOS para Fornecimento de Alimentação Preparada (buffet e kit lanches). LOTE | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 |
| 07/10/2026
encerra hoje
|
Móveis e itens de decoração | Dispensa | R$ 0,00 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
Insumos para manutenção no Lago Ornamental | Pregão - Eletrônico | R$ 21.947,98 |
| 08/10/2026
faltam 1 dias
|
Manutenção preventiva e corretiva dos microscópios. | Pregão - Eletrônico | R$ 0,00 |
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP
62.577.929/0001-35
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 540,04 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - TIPO A3 - E-CFP . |
|
AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
61.908.002/0001-78
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 422,20 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA. |
|
AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
61.908.002/0001-78
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 4.362,57 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA. |
|
AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
61.908.002/0001-78
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 741,30 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA. |
|
VIBRAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
59.217.881/0001-40
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Carlos/SP
|
R$ 23.740,00 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO EMGRÃOS E EM PÓ |
|
33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA
33.622.151/0001-30
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 447,50 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSA
44.402.853/0001-25
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 695,94 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
DYFAL COMERCIO DE VARIEDADES B2G LTDA
48.760.218/0001-70
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 1.700,70 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR
45.697.163/0001-03
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 19,50 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EWCRITÓRIO |
|
36.134.885 JANAINA BRUNINI SIVIERO
36.134.885/0001-69
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 1.143,45 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
49.506.420/0001-33
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 410,35 | 23/03/2026 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
PAPELARIA MAJOR LTDA
53.269.031/0001-09
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 2.179,20 | 23/03/2026 | BOMBA DE AR PARA INFLAVEIS |
|
50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA
50.024.982/0001-20
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 98,00 | 23/03/2026 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
SLIM SUPRIMENTOS LTDA
11.901.975/0001-07
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 1.314,70 | 23/03/2026 | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
PAPELARIA MAJOR LTDA
53.269.031/0001-09
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 240,00 | 23/03/2026 | MALETA PARA NOTEBOOK |
|
63.923.931 ELCIMAR MAQUINE DE LIMA JUNIOR
63.923.931/0001-81
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 150,00 | 23/03/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO |
|
PAPELARIA MAJOR LTDA
53.269.031/0001-09
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 288,00 | 23/03/2026 | BOMBA DE AR, CONE PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS. |
|
SIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
04.055.148/0001-84
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 2.117,00 | 23/03/2026 | SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANCA/VIGILANCIA. |
|
METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA
45.819.323/0001-40
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 738.433,70 | 23/03/2026 | FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO PARA SALAS DE AULA (CADEIRAS, CARTEIRAS E MESAS) |
|
BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
32.496.213/0001-42
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Carlos/SP
|
R$ 470.000,00 | 23/03/2026 | Reforma Elétrica do Edifício Q9 do IQSC-USP |
|
BEUVALI CONSTRUTORA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA
32.496.213/0001-42
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Carlos/SP
|
R$ 470.000,00 | 23/03/2026 | Reforma Elétrica do Edifício Q9 |
|
60.827.030 JERONIDES LOPES DA SILVA
60.827.030/0001-06
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 800,00 | 23/03/2026 | ATAS: -- ENCADERNAÇÃO DE 5 LIVROS DE ATAS SENDO EM CAPA DURA, COR PRETA, COM CERCA DE 400 … |
|
GRUPO REDILUX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
39.251.946/0001-66
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Paulo/SP
|
R$ 166.980,00 | 23/03/2026 | MICROCOMPUTADOR |
|
GONCALVES DA SILVA & SOUZA LTDA
05.652.596/0001-28
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Ribeirão Preto/SP
|
R$ 157.000,00 | 23/03/2026 | SERVIÇO DE COPEIRAGEM |
|
AMPROJECT ENGENHARIA ELETRICA LTDA
32.432.689/0001-10
|
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
São Carlos/SP
|
R$ 20.815,00 | 23/03/2026 | INSTAL/MANUT ELETRICA ATERRAMENTO |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.