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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
6.752
Valor somado
R$ 134.896.314,29
Primeiro
2024-02-05
Último
2026-10-01
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

FornecedorContratosTotal
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 51 R$ 47.722.600,00
CONSTRUTORA GOMES GONÇALVES LTDA 2 R$ 10.379.998,87
PETROEXPRESS COMBUSTÍVEIS (FILIAL PAULINIA) 13 R$ 9.176.175,00
SANTA CRUZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO 5 R$ 4.321.848,99
FUTURA TRANSPORTES 3 R$ 3.051.960,10
CAMPOS OLIVEIRA 47 R$ 2.313.758,48
FORTPAV PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 4 R$ 2.172.500,00
ESN PRESTACAO DE SERVICOS GUARARAPES 1 R$ 2.098.338,00

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS 6.752 R$ 134.896.314,29

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Pederneiras/SP paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 283.381.561,88
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 0,00
Dessas, foram pagas
R$ 15.642.846,55
Dessas, foram canceladas
R$ 751.229,67
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Este órgão tem editais abertos agora 2

EncerraObjetoModalidadeEstimado
05/10/2026
faltam 4 dias
Contratação dos serviços de execução de calçada no prédio onde será instalada a EMEF João Pregão - Eletrônico R$ 54.909,95
15/10/2026
faltam 14 dias
Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomesticos, novos, sem uso Pregão - Eletrônico R$ 246.046,50

Contratos 751–775 de 6.752

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
CAFE RAINHA DA SERRA
34.473.095/0001-82
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 1.439,10 16/04/2026 Aquisição de café em pó.
CAFE RAINHA DA SERRA
34.473.095/0001-82
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 1.087,32 16/04/2026 Aquisição de café em pó.
CAFE RAINHA DA SERRA
34.473.095/0001-82
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 895,44 16/04/2026 Aquisição de café em pó.
PRAGOFF AGRONEGOCIOS LTDA
08.724.819/0001-03
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 10.200,00 16/04/2026 Aq de nebulizador costal
MAXFER FERRAGENS E FERRAMENTAS
41.450.853/0001-02
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 3.994,00 16/04/2026 Aq caixa e bandeja plastica
SHOKAO
09.687.579/0001-87
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 3.564,30 16/04/2026 Aq caixa e bandeja plastica
SINESIO CARLOS CAPASCIUTTI - EMBALAGENS
09.382.467/0001-18
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 6.300,00 16/04/2026 Aq caixa e bandeja plastica
MAXX ATACADO
38.307.510/0001-89
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 11.247,00 16/04/2026 Aq de touca e cobertor
MAXX ATACADO
38.307.510/0001-89
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 275,60 16/04/2026 Aq de touca e cobertor
CASSI DE OLIVEIRA GONCALVES
53.777.111/0001-75
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 880,00 16/04/2026 Aq de touca e cobertor
MEGA SILK UNIFORMES
03.364.043/0001-44
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 9.638,01 16/04/2026 Aq de camiseta em malha fria
JOFRAN MATERIAIS DE LIMPEZA
59.902.262/0001-94
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 504,00 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA
05.971.158/0001-22
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 17.871,20 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
SHOWCLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA
05.971.158/0001-22
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 220,00 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
MAXX ATACADO
38.307.510/0001-89
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 113,50 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 186,00 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 69,75 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 85,25 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 147,25 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 155,00 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 116,25 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 627,75 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 2.790,00 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
PAPERMAX COMERCIAL LTDA
49.643.480/0001-06
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 77,50 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
VITÓRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS
50.327.692/0001-55
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS
Pederneiras/SP
R$ 1.930,00 16/04/2026 Aquisição de material de limpeza e higiene pessoal.
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