Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| JOSE MARIA DE MACEDO & CIA LTDA | 1 | R$ 4.799.208,42 |
| IVG BRASIL LTDA | 2 | R$ 938.998,00 |
| AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LB LTDA | 70 | R$ 344.960,04 |
| FAGNER VIEIRA DA SILVA | 6 | R$ 323.739,54 |
| SILVIO DA SILVA SANTOS TRANSPORTE ESCOLAR | 2 | R$ 322.032,92 |
| TECER EDUCACIONAL LTDA | 1 | R$ 300.000,00 |
| EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 4 | R$ 250.000,00 |
| JM SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 1 | R$ 242.131,16 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 673 | R$ 11.093.008,52 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 6.680,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 450,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 5.604,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 400,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 3.200,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LM PARA MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇ… |
|
MAURICIO DE SOUSA CRISOSTOMO
13.298.240/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 565,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI … |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.814,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
47.129.354/0001-02
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 6.406,10 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
47.129.354/0001-02
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 936,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 250,00 | 15/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
AGUIA TRUCK SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA
47.129.354/0001-02
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 6.130,00 | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
VERA LUCIA PIRES MONTEIRO
07.672.937/0001-52
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.450,00 | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MARMITAS PARA SERVIDORES QUE SE… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 4.513,00 | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.500,00 | 11/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICU… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 3.696,00 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.190,00 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.926,00 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.230,00 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 628,20 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 500,00 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO DO VEICUL… |
|
AUTO PEÇAS NUNEDIESEL LTDA
00.126.365/0001-67
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 3.165,00 | 06/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 3.205,00 | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCUL… |
|
SANDRA TEIXEIRA
43.911.748/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.300,00 | 04/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCUL… |
|
BANCO DO BRASIL
00.000.000/0377-88
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 200,00 | 01/03/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NAS CONTAS DO F… |
|
FRJ COMERCIO VEREJISTA EIRELI
29.877.777/0001-10
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
São João d'Aliança/GO
|
R$ 258,00 | 29/02/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES PARA SALA DO AEE ( ATE… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.