Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| INOVATTO VEICULOS LTDA | 2 | R$ 1.017.800,00 |
| HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI | 85 | R$ 853.129,60 |
| PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 9 | R$ 731.165,00 |
| CICERO FELIPE SOUSA MARTINS - ME | 3 | R$ 480.000,00 |
| JULLYANA EGITO PEIXOTO DA COSTA LTDA | 1 | R$ 473.850,00 |
| HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 35 | R$ 458.591,42 |
| LIVEPREV SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES | 2 | R$ 405.575,04 |
| LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA | 3 | R$ 398.113,92 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.591 | R$ 19.794.331,32 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 4.328,78 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SEGURO VEICULAR PARA… |
|
HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
41.500.407/0001-65
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 8.799,80 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU… |
|
VERO MEDICAMENTOS LTDA
41.683.262/0001-85
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 9.272,00 | 16/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME … |
|
ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME
25.106.470/0001-65
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 4.947,00 | 13/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU… |
|
JANETE APARECIDA PEREIRA LTDA
46.227.305/0001-31
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 11.663,80 | 12/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO EM TERAPIAS … |
|
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI
35.683.070/0001-76
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 6.409,25 | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU… |
|
LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
34.223.536/0001-98
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.888,00 | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU… |
|
MEDICAMENTOS DE AZ EIRELI
09.676.256/0001-98
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 2.277,00 | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA… |
|
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI
35.683.070/0001-76
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 3.482,94 | 11/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA… |
|
RRM PSICOLOGIA LTDA.
60.772.624/0001-59
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 33.023,04 | 11/06/2025 | Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOG… |
|
LMB SEVIÇOS MEDICOS LTDA
54.138.678/0001-64
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 110.113,92 | 11/06/2025 | Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO C… |
|
MARIA GABRIELA RABELO SILVA
60.757.111/0001-79
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 29.599,92 | 11/06/2025 | Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICÓLOG… |
|
NEYDE MARIA BISPO ALVES
35.288.124/0001-07
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 5.162,00 | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME … |
|
HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES
41.500.407/0001-65
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.958,70 | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU… |
|
A.D. DAMINELLI LTDA
10.749.758/0001-80
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 4.739,70 | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL MU… |
|
J FERREIRA DE ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS
20.115.864/0001-66
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 11.830,00 | 10/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO EM EQUIPA… |
|
36.105.507 CRISTINA FARIAS DA SILVA
36.105.507/0001-57
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 27.004,12 | 10/06/2025 | Constitui objeto do presente Contrato a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALHAS E RUFOS DA UNIDADE… |
|
D P S INFORMATICA LTDA - ME
08.835.907/0001-82
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 7.711,80 | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE (02) DOIS NOTEBOOK PARA O FMS, … |
|
D P S INFORMATICA LTDA - ME
08.835.907/0001-82
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 4.066,75 | 06/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS DE IN… |
|
INOVAMED HOSPITALAR LTDA
12.889.035/0001-02
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 7.239,80 | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR (INSUMO) PA… |
|
42.040.924 NEIZAN MAIA DUTRA
42.040.924/0001-61
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 8.800,00 | 04/06/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE BANCADAS DE MARMORE PARA MANUTE… |
|
R7 COMERCIO DE PROD. DE HIG. LTDA
08.335.090/0001-83
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 58.634,00 | 30/05/2025 | O objeto deste contrato é o FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA LAVANDERIA… |
|
CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
23.541.043/0001-80
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 710,00 | 28/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APAREL… |
|
PENNAMED DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA
57.102.735/0001-43
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 1.489,00 | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA… |
|
HDM COMERCIO IMPORT HOSPITALAR EIRELI
35.683.070/0001-76
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
São João d'Aliança/GO
|
R$ 4.900,98 | 27/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BA… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.