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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
5.136
Valor somado
R$ 15.710.812,87
Primeiro
2024-01-02
Último
2026-09-23
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE TURUCU 5.136 R$ 15.710.812,87

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Turuçu/RS paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 39.664.531,91
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 1.993.669,98
Dessas, foram pagas
R$ 1.958.780,96
Dessas, foram canceladas
R$ 275.186,09
13,8% das contas que Turuçu trouxe do ano anterior foram canceladas em vez de pagas. Do outro lado de cada cancelamento havia um fornecedor com nota emitida.
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Contratos 2201–2225 de 5.136

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
CHARQUEADAS LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME
06.996.436/0001-69
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 219,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO TRATOR LS. CONTRATAC…
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.910,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA EM BOMBA DAGUA NA ETA …
OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 95,80 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DO TRATOR VALTRA E RE…
CLAUDEMIRO FUHRMANN
59.721.776/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 320,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA…
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.980,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACA…
AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO TIMM EPP
93.429.074/0001-29
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.200,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE ONIBUS PARA LEVAR O TIME DE FUTSAL PARA ARRO…
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 956,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DR. URBANO…
VERA MARIA BARTZ NACHTIGALL
72432675053
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 973,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VASOS E FLORES PARA SECRETARIA. COMPRA FEITA …
JEFERSON DOS SANTOS TRASP. ME J.V. TUR
04.444.033/0001-81
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 200,00 08/09/2025 Pela despesa empenhada referente a locacao de onibus 32 lugares para levar pacientes para…
GEHLING E RATZMANN LTDA. MERCADO
10.354.874/0001-09
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 114,81 08/09/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de alimentos para o Encontro de Gestantes nos…
G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 95,00 08/09/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de material hospitalar para uso na ESF Centra…
ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA
02.893.066/0001-83
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 333,40 08/09/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de jogos pedagogicos para uso no PIM orcado …
LUCIANO DANILO VOIGT NEITZEL
10.934.241/0001-61
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 130,00 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CABO PARA USO NAS ESCOLAS. COMPRA FEITA PELA …
ARTUR GERMANO HUBNER
05.305.140/0001-91
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 150,00 08/09/2025 COMPRA DE PAES PARA PRODUCAO DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA SELECAO MUNICIPAL. CONTRATACAO …
PANTHUS SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
10.338.946/0001-16
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 574,20 08/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CALCAO PARA O TIME DE FUTSAL. COMPRA FEITA PELA SMEC
MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.098,50 08/09/2025 PELA DEPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR. COMPRA FEITA…
PANTHUS SPORT INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA
10.338.946/0001-16
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 662,46 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOLAS PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL. COMPRA FEI…
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 650,00 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IOL7683. SERVICO CONTRATADO PELA …
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 400,00 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IVW6142. SERVICO CONTRATADO PELA …
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 650,00 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA …
MATTANA VEICULO LTDA
32.225.388/0001-15
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 700,00 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO JDG9H27. SERVICO CONTRATADO PELA SM…
MATTANA VEICULO LTDA
32.225.388/0001-15
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.261,46 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO JDG9H27. COM…
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 133,00 04/09/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS TRANSPORTES ESCOLAR…
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 163,60 04/09/2025 PEL DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA F…
G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.190,00 04/09/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cama hospitalar para uso na UBS Central o…
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