Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.
| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
|
MARCIANO BEHLING ME
21.985.604/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 4.800,00 | 11/09/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO E ESTOQUE DA DEFESA CIVIL. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO… |
|
MARCIANO BEHLING ME
21.985.604/0001-04
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 4.154,50 | 11/09/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES E INSTALACOES NO PREDIO DA EMATER E SETOR DE TRIBUT… |
|
GILDOMAR DE PAULA RODRIGUES
58.012.809/0001-13
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.197,57 | 11/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OBRA PARA ECOAMENTO DE AGUA NA ESCOLA DR. URBANO GARCIA… |
|
DIEGO VARGAS PESTANO
41.701.219/0001-03
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 421,84 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SELECAO DE FUTSAL… |
|
IRMAOS JOUGLARD LTDA
87.378.428/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 5.977,50 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ANDAIME PARA USO GERAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS… |
|
EURIPES GONCALVES DOS SANTOS
08.792.884/0001-76
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 173,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALMOCO DO PREFEITO COM VEREADORES DA CAMARA DE PELOTAS RS… |
|
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.500,00 | 10/09/2025 | SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA TROCA DE TOMADAS E INSTALACAO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA N… |
|
GOVERNANCABRASIL S A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
00.165.960/0001-01
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 3.760,00 | 10/09/2025 | SERVICO DE PARAMETRIZACAO DO PORTAL NACIONAL PARA ADEQUACAO A NFS e NACIONAL. CONTRATACAO … |
|
P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 704,97 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA J… |
|
60.270.539 SERGIO ERICKSEN
60.270.539/0001-92
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.250,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E REPARACAO NA PLAINA ARTICULADA. CO… |
|
RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
08.459.946/0001-22
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 410,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA CASE … |
|
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.647,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P MANUTENCOES EM GERAL E FERRAMEN… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 2.195,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 50,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA… |
|
NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA
64743020034
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 680,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS FEITO NA RETROESCAVADEIRA JCB 2021 E IMPLEMEN… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.132,50 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUICAO PELA ASS… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.231,50 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.527,00 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
|
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 1.521,90 | 10/09/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 265,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Lubrificantes e Materiais para os carros … |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 30,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Lubrificantes e Materiais para os carros … |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 140,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Lubrificantes e Materiais para os carros … |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 90,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Lubrificantes e Materiais para os carros … |
|
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 65,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de Lubrificantes e Materiais para os carros … |
|
DIEGO MENDES HARTWIG ME
13.635.231/0001-13
|
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
|
R$ 132,00 | 10/09/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de crachas para equipe do PIM orcado pela SM… |
Os contratos deste filtro em CSV, com objeto completo, CNPJ do órgão e vigência — até 10.000 linhas por planilha.