Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.
| Fornecedor | Contratos | Total |
|---|---|---|
| ARTEFATOS DE CONCRETOS PETERS LTDA | 8 | R$ 846.155,73 |
| FENIX SERVICOS DE SAUDE LTDA | 3 | R$ 518.895,02 |
| MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL | 167 | R$ 472.807,36 |
| SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 4 | R$ 395.831,02 |
| Transportadora Meiato Ltda | 3 | R$ 378.372,00 |
| AMBIENTARE SERVICOS LTDA | 1 | R$ 370.800,00 |
| EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA | 117 | R$ 366.247,95 |
| ROGERIO MATZENAUER CIA LTDA | 241 | R$ 341.606,72 |
| Órgão | Contratos | Total |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TURUCU | 5.136 | R$ 15.710.812,87 |
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| Fornecedor | Órgão | Valor | Assinatura | Objeto |
|---|---|---|---|---|
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JONATHAN JAKS DA SILVA CIA. LTDA Continental Au
03.702.837/0001-70
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.250,00 | 20/10/2025 | pela despesas empenhada referente a compra sinaleira do lado do motorista carro onix contr… |
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LECI VOLZ SIEGERT
13.465.314/0001-01
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 320,00 | 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFETENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR DO TRATOR MAHINDRA. CON… |
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55.842.747 DANILO SOUZA DA SILVA
55.842.747/0001-89
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.650,00 | 20/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NO TRATOR VALTRA VAN DUCATO TRATOR LS IMPLE… |
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VINICIO REDMER ELETRONICA CORRIENTES
09.098.254/0001-69
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.750,00 | 20/10/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de refletor tech led 300 w para colocacao na pr… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.634,50 | 20/10/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de materias pra reformas feitas na pracas da ci… |
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MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 798,90 | 20/10/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de materias de construcao para uso do dia a dia… |
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ECOVILLE SAO LOURENCO DO SUL MAGIA DA LIMPEZA LTDA
55.634.775/0001-00
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.732,66 | 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA LIMPEZA DO PARQUE DE EVENTOS D… |
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FERRAGEM LORENZETI LTDA
88.318.456/0001-45
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 697,20 | 17/10/2025 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA… |
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GILSO SILVEIRA 55593356068
24.158.029/0001-64
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.300,00 | 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BAMBONAS PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA… |
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IRMAOS JOUGLARD LTDA
87.378.428/0001-50
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.700,00 | 17/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE LIXEIRAS PLASTICAS DE RODINHA PARA A FESTA DO… |
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ALINE JANAINA DA ROSA VAHL FURMANN
43.836.877/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 600,00 | 17/10/2025 | FOLDERS PARA A FESTA DO MORANGO E DA PIMENTA. CONTRATACAO FEITA PELA SMEC. |
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MARCIANO BEHLING ME
21.985.604/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 376,00 | 17/10/2025 | VASSOURA JARDIM 30 DENTES. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELA SMEC. |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.580,25 | 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.132,50 | 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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ARTUR GERMANO HUBNER
05.305.140/0001-91
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 522,00 | 16/10/2025 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PREFEITURA. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA P… |
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MECANICA HOFFMANN ERICO C. HOFFMANN
08.889.742/0001-21
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.500,00 | 16/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro ISI8819 Doblo do T… |
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PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0001-04
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 230,25 | 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 1.527,00 | 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 886,50 | 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS… |
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MADEHAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
93.266.088/0001-79
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.210,00 | 16/10/2025 | pela despesas empenhada referente a compra de tinta para manutencoes dos predios da secret… |
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CLAUDIO ERVINO MOURA SCHAUN
21.549.029/0001-05
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 14.800,00 | 16/10/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PARA OS DOIS DIAS DA … |
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MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 3.700,00 | 16/10/2025 | pela despess empenhada referente a servico de concretagem para a piso lateral do ginascio … |
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WOLNEI I KLASEN EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
95.171.757/0008-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 269,00 | 15/10/2025 | Pela despesa empenhada referente a aquisicao de pia para uso na UBS Central orcado pela … |
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ARTUR GERMANO HUBNER
05.305.140/0001-91
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 416,00 | 15/10/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINE… |
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EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
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MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
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R$ 2.241,00 | 15/10/2025 | AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE PARA O GABINETE. CONTRATACAO FEITA PELO GABINETE. |
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