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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
5.136
Valor somado
R$ 15.710.812,87
Primeiro
2024-01-02
Último
2026-09-23
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE TURUCU 5.136 R$ 15.710.812,87

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Turuçu/RS paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 39.664.531,91
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 1.993.669,98
Dessas, foram pagas
R$ 1.958.780,96
Dessas, foram canceladas
R$ 275.186,09
13,8% das contas que Turuçu trouxe do ano anterior foram canceladas em vez de pagas. Do outro lado de cada cancelamento havia um fornecedor com nota emitida.
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Contratos 1826–1850 de 5.136

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 352,00 24/10/2025 COMPRA DE AGUA MINERAL PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINETE.
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 470,00 24/10/2025 AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCOES NO VEICULO DO GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA…
CARLOS ROBERTO WEEGE
14.156.097/0001-30
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 460,00 24/10/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de casco e recarga de Gas P13 para CRAS e C…
KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 571,70 24/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE…
MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.700,00 24/10/2025 pela despesas empenhada referente a servico de usinagem de concreto para piso feito no lad…
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.865,90 24/10/2025 Pela despesa empenhada referente a materiais de contrucao para reforma no CRAS orcado pel…
ARTUR GERMANO HUBNER
05.305.140/0001-91
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 411,72 24/10/2025 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O GABINETE. CONTRATACAO DE COMPRA FEITA PELO GABINE…
MARCELO NORNBERG WOLTER
31.982.349/0001-08
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 420,00 24/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NA CACAMBA MB 1620 PLACA IOT4954 CONTRATACA…
ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS SAO LOURENCO DO SUL
89.122.972/0012-15
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 600,00 24/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO TRATOR JOHN DEERE 6100…
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 760,00 24/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL P MANUTENCAO DA FROTA…
C FISCHER FILHO LTDA EPP
90.682.584/0001-15
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 569,70 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SAPATOS PARA CORTE ATUAL. COMPRA FEITA PELA S…
FILIPE GEHLING RATZMANN
47.060.442/0001-97
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 720,00 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CABELO E MAQUIAGEM PARA A CORTE. PARA DIVULG…
FILIPE GEHLING RATZMANN
47.060.442/0001-97
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 360,00 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAQUIAGEM PARA A CORTE NO DIA 21 10 2025. PARA VISITAR …
FILIPE GEHLING RATZMANN
47.060.442/0001-97
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 795,00 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAQUIAGEM E CABELO PARA A CORTE PARA O DIA 23 10 2025. …
ELETRO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
76.072.776/0001-89
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 6.650,00 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FIGURA DE JARDIM NATALINA PARA ENFEITAL A PR…
LUIZ ALBERTO BRASIL BRANDEBURSKI ME
23.479.153/0001-69
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.540,00 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DA RETROESCAV…
MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 13.000,00 23/10/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para manutencao e reforma de sala …
LUIZ ALBERTO BRASIL BRANDEBURSKI ME
23.479.153/0001-69
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.764,00 23/10/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS P MANUTENCAO DA RETROESCAV…
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 50,00 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o acrro FCS4574 Cras orcad…
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 511,24 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de copos descartaveis para uso no CRAS orcad…
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 70,00 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para os carros JBN0G21 JCY7G94 …
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 50,00 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para os carros JBN0G21 JCY7G94 …
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 180,00 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para os carros JBN0G21 JCY7G94 …
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 119,80 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais para uso no Pim orcado pela SMS…
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 55,00 22/10/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais eletrico construcao para ESF Cen…
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