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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
5.093
Valor somado
R$ 15.662.707,77
Primeiro
2024-01-02
Último
2026-08-13
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE TURUCU 5.093 R$ 15.662.707,77

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Turuçu/RS paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 39.664.531,91
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 1.993.669,98
Dessas, foram pagas
R$ 1.958.780,96
Dessas, foram canceladas
R$ 275.186,09
13,8% das contas que Turuçu trouxe do ano anterior foram canceladas em vez de pagas. Do outro lado de cada cancelamento havia um fornecedor com nota emitida.
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Contratos 651–675 de 5.093

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 400,00 28/04/2026 Pela despesa empenhada referente a kits suportes p ar condicionado com isntalacao para o …
RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA
08.459.946/0001-22
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 5.000,00 28/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ROCADEIRA A…
Augusto Torres Nedel AGK
07.155.217/0001-10
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 133,00 27/04/2026 Pela despesa empenhada referente a compra de peca para manutencao de impressora da escola …
Augusto Torres Nedel AGK
07.155.217/0001-10
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.820,00 24/04/2026 Pela despesa empenhada referente a compra de SMART TV para a escola Caldas Junior.
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 469,00 24/04/2026 Pela despesa empenhada referente a compra de material para obra no predio onde sera a Secr…
MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 800,00 24/04/2026 Pela despesa empenhada referente a conserto de freezer na Escola Dr. Urbano Garcia. Servic…
MARCIA SOLANGE VOLLRATH
19.697.273/0001-65
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.197,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a compra de bolas para o Torneio Municipal de Futsal de T…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 692,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a compras no Posto Japones para a frota escolar. Compra f…
FRUTEIRA TESSMANN LTDA
44.189.139/0001-09
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 50,00 23/04/2026 Pela depsas empenhada referente a compra de bolo para reuniao na escola Pimentinhas. Compr…
G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.318,90 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas Ubs …
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
00.802.002/0001-02
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.400,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de sacos hospitalares para uso nas UBS orcad…
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.313,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a materiais para uso na Secretaria orcado pela SMSMA
JCV PERLEBERG TRANSPORTES EIRELI
17.173.724/0001-30
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.495,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a locacao de micro para transporte de pacientes para rea…
TRANSPORTES MELODIA LTDA ME
15.386.996/0001-92
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.200,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a locacao de micro para transporte de pacientes para cons…
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.950,00 23/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE BOMBAS D AGUA DA ETA TROCA …
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 5.290,00 23/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACA…
VALMOZI MEDEIROS DE OLIVEIRA 92859011072
25.263.109/0001-42
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 5.100,00 23/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REVISAO DE PONTOS DE ILUMINACA…
CADESUL COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
23.401.076/0001-24
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.688,00 23/04/2026 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de cadeiras para os pacientes no Pronto Atend…
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI
03.775.069/0015-80
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 45.211,20 23/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONVENIO FPE N 3670 202 5 QUALIFICACAO E CAPACITACAO PR…
KATIA ROSANE TAVARES CONTREIRA
93.999.316/0001-10
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 860,05 22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS P USO DA SMAOUTS. CONTRATACAO DE…
P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.148,13 22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO NA RETROESCADEIRA RAND…
JULIANO ALMEIDA LUBRIMAR
09.291.349/0001-02
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.735,30 22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO DO PALIO PLAC…
JULIANO ALMEIDA LUBRIMAR
09.291.349/0001-02
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.010,00 22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E SERVICO P MANUTENCAO DO PALIO PLAC…
PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA ME
01.128.259/0001-85
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.375,00 22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS P TRATOR JD 6415 JD 6100 E F 4000…
AUTO PECAS ELETRICAS SUL LTDA EPP
89.618.532/0001-09
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 407,00 22/04/2026 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO TRATOR LS. CONTRATACAO…
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