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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
5.136
Valor somado
R$ 15.710.812,87
Primeiro
2024-01-02
Último
2026-09-23
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE TURUCU 5.136 R$ 15.710.812,87

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Turuçu/RS paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 39.664.531,91
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 1.993.669,98
Dessas, foram pagas
R$ 1.958.780,96
Dessas, foram canceladas
R$ 275.186,09
13,8% das contas que Turuçu trouxe do ano anterior foram canceladas em vez de pagas. Do outro lado de cada cancelamento havia um fornecedor com nota emitida.
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Contratos 3851–3875 de 5.136

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
APAGUE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCEN
00.598.908/0001-49
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 790,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PREVENCAO DO INCENDIOS PARA O PAR…
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.054,95 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E ALIMENTOS PARA O ALMOCO DOS FUNCI…
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 574,78 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CASA DA CRIANC…
LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS
89.848.543/0123-45
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 439,80 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES PARA A ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL …
AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
74.072.513/0014-69
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 205,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA O REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
LENI CARDOZO DE OLIVEIRA LEMOV EQUIPAMENTOS
22.574.357/0001-16
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 385,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA O REFEITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE.
JAIRO ROBERTO THURMER DA SILVA
17.609.254/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 15.500,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE SAO JOSE. COTRATACAO DE …
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 36,65 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA CASA DA CRIANCA. COMPRA FEIT…
CELSO JOABER VIEIRA BILHALVA MINI MERCADO STRELA
09.114.840/0001-50
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 73,05 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA CASA DA CRIANCA.
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 202,90 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES CENTRAL …
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 234,71 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 20,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 90,43 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 30,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 160,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 100,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA…
Cooperativa Agropecuaria de Arroio do Padre
15.159.381/0001-23
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 807,80 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIAR O ANO LETIVO DE 2025. …
Cooperativa Agropecuaria de Arroio do Padre
15.159.381/0001-23
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 443,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA INICIAR O ANO LETIVO DE 2025. …
P A GUAZINA CIA LTDA EPP
93.186.393/0001-50
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 730,60 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO RETROESCAVADEIRA RAND…
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 309,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DAS CACAMBAS MB1620 PLA…
FABIO FEDDERN ME FAMAQ
05.700.005/0001-40
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 68,20 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECA P MANUTENCAO DO TRATOR FORD . CONTRATA…
ALEXANDRE DE SOUZA RUIZ
32.155.872/0001-15
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 700,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE USINAGEM E ACENTAMENTO NA CACAMBA MB ATRON …
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.326,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA…
POSTO JAPONES EIRELI
90.504.390/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 90,00 17/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL E SERVICO P MANUTENCOES DIARIAS DA…
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 760,00 16/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IST7837. CO…
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