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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
5.136
Valor somado
R$ 15.710.812,87
Primeiro
2024-01-02
Último
2026-09-23
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE TURUCU 5.136 R$ 15.710.812,87

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Turuçu/RS paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 39.664.531,91
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 1.993.669,98
Dessas, foram pagas
R$ 1.958.780,96
Dessas, foram canceladas
R$ 275.186,09
13,8% das contas que Turuçu trouxe do ano anterior foram canceladas em vez de pagas. Do outro lado de cada cancelamento havia um fornecedor com nota emitida.
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Contratos 2976–3000 de 5.136

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
SOBRE EIXO VEICULOS LTDA
01.827.801/0001-98
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.878,83 23/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IUN6142. COM…
RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 12.490,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO E MANUTENCAO NO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTRA…
RENATA MONTE POULSEN Mecanica Leitzke
12.887.812/0001-80
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 9.922,10 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683. COM…
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.200,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTRATADO PELA SME…
HERMOGENES MATTIES ME
93.782.134/0001-92
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.914,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO IQL7683. COM…
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 384,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO IST7837. COM…
KUHN SANTOS LTDA AUTO PECAS K S
09.028.943/0001-05
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 115,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO IST7837. COMPRA FEITA PELA…
EVERTON RADTKE DE RADTKE GRAFICA EXPRESS
08.112.785/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 310,00 22/05/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de receituario azul controlado orcado pela S…
JR TEMPERADOS
46.658.311/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.750,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REPOSICAO DE MOLA TROCA DA FERRAGEM NA PORTA DA SECRE…
MARA JANE CONTREIRA MANKE ME A PRINCIPAL
07.938.690/0001-73
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 879,65 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPA…
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 69,80 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS. COMPRA…
G.GOTUZZO CIA LTDA
87.651.345/0001-93
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 201,00 22/05/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais hospitalares para uso nas ubs o…
MECANICA HOFFMANN ERICO C. HOFFMANN
08.889.742/0001-21
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 800,00 22/05/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servicos para o carro ISP3088 Palio da …
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 2.151,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS…
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.132,50 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS…
PLANALTO TRANSPORTES LTDA
95.592.077/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 230,25 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS…
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 886,50 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS…
EMPRESA DE TRANSPORTES SANTA SILVANA LTDA
88.465.737/0001-20
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.773,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES LIGADOS…
MARCOS ROBERTO MORAIS 99203391053
44.179.418/0001-83
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 650,00 22/05/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para concerto de bebedouro do post…
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 85,00 22/05/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de botina para uso do auxiliar de cuidados de…
SELMIRA M. FEHRENBACH CIA LTDA
18.626.692/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 324,90 22/05/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicoes de materiais para reformas no predio do CRAS…
TALES GABRIEL BERGMANN 03148035054
29.579.804/0001-79
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 400,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA NOS VEICULOS INQ9540 IST7537 E …
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 700,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IUN6142. SERVICO CONTRATADO PELA SME…
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 550,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IQL7683. SERVICO CONTRATADO PELA SME…
VLADIMIR PATRICIO GOMES
59.968.334/0001-04
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.000,00 22/05/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO NO VEICULO IXL0981. SERVICO CONTRATADO PELA SME…
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