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Contratos públicos

Quem vende para o governo, para qual órgão e por quanto. Contratos publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas — busca livre, sem cadastro.

Fornecedor (início do nome)
CNPJ do fornecedor
Estado
Assinado de
até
Contratos
5.136
Valor somado
R$ 15.710.812,87
Primeiro
2024-01-02
Último
2026-09-23
Soma do valor global — o do contrato mais os aditivos. Valor alto não significa irregularidade: fornecedor único pode ser o único fabricante. O número é o dado; a leitura é sua.

Fornecedores os 8 maiores deste filtro

Órgãos o único deste filtro

ÓrgãoContratosTotal
MUNICIPIO DE TURUCU 5.136 R$ 15.710.812,87

Estas listas mostram apenas o topo deste filtro. A planilha traz todos os contratos, um por um — ver como levar.

Turuçu/RS paga seus fornecedores? exercício 2024

Receita do município
R$ 39.664.531,91
Contas que ficaram do ano anterior
R$ 1.993.669,98
Dessas, foram pagas
R$ 1.958.780,96
Dessas, foram canceladas
R$ 275.186,09
13,8% das contas que Turuçu trouxe do ano anterior foram canceladas em vez de pagas. Do outro lado de cada cancelamento havia um fornecedor com nota emitida.
SICONFI · Tesouro Nacional · Balanço Anual (DCA, anexos I-C e I-F) do exercício 2024. Não é score nem recomendação — cancelamento alto pode ser baixa de empenho vencido, não calote. O número é o dado; a leitura é sua.

Contratos 2726–2750 de 5.136

FornecedorÓrgãoValorAssinaturaObjeto
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 613,65 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no Cras orc…
LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA LTDA
08.663.271/0001-39
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.020,32 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no Cras orc…
MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 21,90 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso na ESF Sao J…
SULPAR COMERCIO DE FERRAGENS LTDA Pelotas
74.179.151/0001-95
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 15,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso na ESF Sao J…
LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA LTDA
08.663.271/0001-39
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 229,68 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso na ESF Sao J…
D R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
43.277.635/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 136,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso na ESF Sao J…
MARISA STARK MULLING ME
93.813.426/0001-45
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 64,90 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no CRAS orc…
D R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
43.277.635/0001-43
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.390,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no CRAS orc…
LEONARDO GONCALVES OLIVEIRA LTDA
08.663.271/0001-39
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 127,80 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no CRAS orc…
ACADEMICA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
90.489.196/0001-12
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 119,04 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de materiais de limpeza para uso no CRAS orc…
ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 4.150,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a prestacao de servico para o carro JBF5J73 ONIX da ES…
ROBERTO SILVA HOLZ
30.167.588/0001-33
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.250,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca para o carro JBF5J73 ONIX da ESF …
OTAIR FERNANDO GOUVEA E CIA LTDA EPP AUTO PECAS G
87.893.467/0001-96
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.034,70 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca para o carro JBF5J73 ONIX da ESF …
NELSON HOLZ ME
95.255.949/0001-49
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 160,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de peca para o carro IXK7150 S10 da ESF o…
NELSON HOLZ ME
95.255.949/0001-49
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 630,00 26/06/2025 Pela despesa empenhada referente a mao de obra para o carro IXK7150 S10 da ESF orcado …
EDUARDO HOLZ MIRITZ EPP
18.899.323/0001-24
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 532,50 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DO IMPLEMENTO ARADO. CON…
VALDECI TEIXEIRA DA SIVA
34.013.682/0001-99
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 295,00 25/06/2025 PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA E MAO DE OBRA DA CACAMBA 1620 PLACA IOT…
VALDECI TEIXEIRA DA SIVA
34.013.682/0001-99
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 190,00 25/06/2025 PELA DESPESAS EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECA E MAO DE OBRA DA CACAMBA 1620 PLACA IOT…
12.023.109 MARCELO GONCALVES SICA
12.023.109/0001-23
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 343,20 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS P MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA JCB …
AMILTO GARCIA VIEIRA ME KIKO BATERIAS
95.085.064/0001-49
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 1.080,00 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE BATERIA P MOTONIVELADORA CASE PLACA IVK 7…
UBIRITA DA SILVA LESSA
20.800.113/0001-89
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 808,00 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS NO TRATOR JOHN DEERE 6415 CONTRATACAO DE SERVI…
NARA CLARICE QUEVEDO DE SOUZA 64743020034
41.850.234/0001-05
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 440,00 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO FERROS P PONTE E SOLDA NA TORRE …
OSVALDO EDVINO SCHMALFUSS Estofaria
11.574.806/0001-00
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 120,00 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO ACENTO RETROESCAVADEIRA JCB 3CX CON…
EURIPES GONCALVES DOS SANTOS
08.792.884/0001-76
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 88,00 25/06/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MARMITAS P OS FUNCIONARIOS QUE FICAM EM MAN…
DIEGO MENDES HARTWIG ME
13.635.231/0001-13
MUNICIPIO DE TURUCU
Turuçu/RS
R$ 3.050,00 25/06/2025 Pela despesa empenhada referente a aquisicao de perfurites para uso na UBS Sao Jose REDE…
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